Pięknego dnia 15 maj 2002, "Hastner" <hast@go2.plnapisał na grupę
pl.comp.grafika:
Mam zlecenie wykonania reklamowki na samochod wielkosci A4. Na ile moge
cos takiego wycenic ???
Oszacuj, ile w przyblizeniu zajmie Ci to czasu, dodaj ze 20-30% na
nieprzewidziane poprawki i korekty, pomnoz przez swoja stawke godzinowa
(chyba wiesz, ile kosztuje gTwoja praca), dodaj do tego podatek,
ZUS, VAT i kalkulacja gotowa... :o)
Jesli jestes "generalnym wykonawca" tego zlecenia to oczywiscie dodajesz
koszt naswietlen, ew. cromalinu, druku...
Mariusz Lewandowski wrote:W dniu wystawienia faktury
ksiegujesz przychod po kursie dnia. Od tegoplacisz PIT-
5 i ew. vat.W dniu otrzymania srodkow na rachunek
firmowy ksiegujesz roznice kursumiedzy data wystawienia
faktury, a data otrzymania przelewu (ze znakiem+ lub -
w kolumnie "inne przychody"). Jesli sa to duze kwoty,
mozeszwprowadzic korekte do deklaracji VAT.
Kurs dnia..., korekty VAT..., Pit 5, roznice kursów...
LUDZIE, POGIELO WAS? Faktur od firm zagranicznych nigdzie
się NIE KSIEGUJE, tylko po wystawieniu (z wymyslonym
numerem) swoją kopię wyrzuca do kosza. Kto was na tym
wyczai, pomyslcie tylko!?
Nr konta pisze sie prywatny, a jak spyta kto z banku,
skarbowki, UOP czy CDU to sie mowi, ze innostranca
wycyckali w PL, a ty sie zmilowales i mu pozyczyles na
zakup bulki ze smalcem i roweru, szczoby wernulsa do
heimatu, a on taki uczciwy, ze ci te dinero wlasnie
odsyla! Mozesz tez para estranjeros swiadczyc pewne
takie, stare jak swiat uslugi, ktore przecież nie
podlegaja opodatkowaniu, ale o tym będzie w najblizszym
odcinku Samouczka Poczatkujacego Tlumacza.
Saluti tanti/Med venlig Hilsen/paka
JS
On Fri, 14 Sep 2001 21:37:26 +0200, "Zbigy" <Zbi@poczta.onet.pl
wrote:
| | Byłem pewnien że tak ale na stronie TPSA ryczałt 30 godzin kosztuje
60
| | 22% VAT-u ( http://www.tpsa.pl/cennik/i-3-a.php?menu=i ), [...]
| jak widać tepsa to złodzieje i kradną wszędzie gdzie się da !!!
| Może powinieneś sprawdzić, a nie rzucać od razu obelgi. Tak się składa
ze
| faktury 09/2001 wystawione przez TPSA sa z VAT 7%, co więcej jest
takze
| korekta do m-ca 08/2001 (22%-7%). Nie wiem czy jest tak w clej Polsce,
ale
| to tylko kwestia czasu - problemem sa rozne systemy billingowe. Co
najwyzej
| zostana wystawione korekty.
co najwyzej mi wsytawili za caly sierpien na 22% wiec zlozylem
reklamacje
nie wiem jak w calym kraju, ale pilska telekomuna probowala ode mnie
wyciagnac 14.55zl nieoprocentowanego kredytu
A jak to jest, skoro wytwail zla fakture, to czy musze ja placic, czy mam
prawo jej nie placic do wyjasnienia sprawy.
Chodzi o ten nieszczesny Vat na internet. W BOKU twierdza, ze inni
operatorzy wprowadzaja 7% Vat w ramach Promocji.
Pozdrawiam
Leszek
Gotfryd czyli moja interpretacja jest dobra ?.
czy w takim wypadku trzeba zastosować też strukturę sprzedaży na koniec roku
do vat czy ta korekta wystarczy
odnośnie twoich wątpliwośći to wydaje mi się ze do 30 04 2004 sprzezdaż taka
nie była zwolniona z vat
jacek
On 14 Lip, 19:28, "Egon Kranz" <kurdy@gazeta.plwrote:
Witam,
usiłuję doczytać się w zmieniających się Rozp MF w sprawie kas fiskalnych i
pogubiłem się.
Nie Ty jeden, to RMF to koszmar :)
- rozpoczęcie działalności 02-2007 i w tedy też pierwsze sprzedaże sprzedaże
Czyli limit 20k
I półrocze 2007 - 17.000 zł netto
II półrocze 2007 - 19.400 zł netto
czyli 2007 razem dla osób fizycznych nie prowadzących działalności 36.400 zł
Czyli kasa, z tym ze zależnie od tego co to za sprzedaż,
to kasa mogla byc juz po pierwszej transakcji.
BTW na kasie rejestruje sie chyba obrot, wiec powinienes liczyc w
kwotach brutto.
I półrocze 2008 - 22.100 zł netto
W tej sytuacji to nie ma znaczenia.
Jesli mam racje, to teraz chyba szybko instalacja kasiorki, zdaje sie
ze bez zwrotu 50% ceny
ze wzgledu na przekroczenie terminu, a dodatkowo czynny zal zeby sie
oslonic na tyle na ile sie da.
Aha - i korekty wstecz na -30% VAT-u ktorego z mocy art. 111.2 UoVAT
nie mogles odliczac.
"Polska, panstwo dla zaawansowanych" :)
On Wed, 29 Oct 2008, MarC0 wrote:
jureq pisze:
| Dodam chyba istotne uwagi.
Ano istotne :)
| 1. jeśli klient prywatny to faktura tylko na "życzenie" - w wypadku
| samochodu prawie pewne,
Klient prywatny, jak nie faktura to co?
Po pierwsze nie wiemy czy klient chce paragonu :) (niewykluczony
niefiskalny, różni się od rachunku brakiem danych kupującego)
Jakiś dokument wewnętrzny?
Ale nie wiemy jak prowadzisz KPiR :)
Przykładowe możliwości:
- prowadzenie ewidencji sprzedaży "dochodowej"
- zaliczanie w roli ewidencji sprzedaży "dochodowej" ewidencji
sprzedaży VAT wraz z korektą
- zestawienie z kasy fiskalnej
pzdr, Gotfryd
Użytkownik "Jacek Rakowski [
Przyszedł wiec mi do głowy pomysł pobierania opłaty za zwrot towaru.
Wymyśliłem to tak.
1. Klient kupuje towar. Wystawiam fakturę VAT. Przy zakupie ustalamy, że w
przypadku zwrotu towaru zostanie pobrana opłata manipulacyjna z tytułu
zwrotu w wysokosci 10% wartosci zwracanego towaru.
2. Klient zwraca towar o wartosci 100zł, który mu został. Wystawiam
korektę
do faktury zakupu na 200zł.
3. Wystawiam druk KP, w jego treści piszę: Opłata manipulacyjna z tytułu
zwrotu towaru - 20zł
4. Dla klienta oddaje kopie KP, korektę faktury VAT i zwracam 180zł
witam:)czemu wystawiasz fakturę na 200 zł,skoro 10% ze 100(taka jest
wartośc towaru zwróconego) to 10 zł a 20 zł jak piszesz?
pozdrawiam ania
Pamiętam że ktoś to wyjaśniał, nie usiłowałem zakodować sobie
Doczytałem, korektę robimy w 1/5 za każdy rok kalendarzowy niezależnie od
ilości miesięcy używania środka w roku
W moim przypadku:
Zakup XII/2008
01.01.2009 - zaliczona 1/5
01.01.2010 - zaliczone 2/5
sprzedaż np. 02/2010 - 3/5 VAT do zwrotu
Tak też chciałem, ale księgowa z hurtowni "skoczyła", że tak się nie da bo
musieliby korektę całego miesiąca robić z powodu 11 zł VAT
no to jej powiedz moją wersje, że w takim razie pójdziesz do US zapytać co masz
zrobić z tymi 2 fakturami ;)
gwarantuje, że zmięknie
dlaczego Ty masz korygować, jak to ich wina?
Pozdrawiam
Dnia 08-10-2007 o 20:27:34 Anax WRC <westfali@interia.plnapisał(a):
| no ok, a jesli zaczalem dzialalnosc na poczatku sierpnia, zaplacilem za
| VAT-R pod koniec lipca, to moge to jeszcze jakos ujac w rozliczeniu
| wrzesnia?:) bo wczesniej nie wrzucilem tego w koszty:/
Wrzucaj, czemu masz nie móc.
a to czasem nie moge odliczac w miesiacu wystapienia zdarzenia badz w
miesiacu nastepnym? czy tak to tylko z Vatem...
czyli moglbym teraz sobie dowodem wewnetrznym przy zamknieciu wrzesnia dodac
taki koszt z lipca? oczywicie mowie o rozwiazaniu bez korekty:)
Anax
On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:
Co teraz, korekty VAT od początku roku,
Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
korekty w liczbie mnogiej???
jakieś wyjaśnienie do US
No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.
IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
było ująć opis co zrobiono).
Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)
Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".
pzdr, Gotfryd
On Mon, 25 Feb 2008, Anax WRC wrote:
fakture kosztowa. No i druknalem deklaracje. Ale niestety przed druknieciem
nie aktualizowalem danych. Wynik taki ze deklaracja wyszla tak jakby ta
faktura kosztowa nadal w systemie byla. No i wyszla kwota do przeniesienia
2463. W pazdzierniku natomiast program juz stworzyl deklaracje wg
prawidlowych danych i wyszla kwota w poz 42 - 2454 zl. Tak wiec blad
odkryty.
no i pierwsze pytanko jak zrobic korekte? po prostu wydrukowac te dwie
deklaracje juz ze zmienionymi danymi i zaznaczonym kwadracikiem KOREKTA( a
moze wszystkie deklaracje az do lutego wlacznie) i po problemie?
Inna sprawa ze ta fakture kosztowa ktora odksiegowalem znalazlem w
papierach. Czy moge ja podczas robienia korekty ujac? czy lepiej ja do
smieci wyrzucic...
Ja bym ujął.
Też już składałem "podwójną korektę", z tego powodu mnie zresztą
zaprosili do US :), ale w końcu jak już i tak masz iść... co za
problem?
Fakturę bym ze sobą wziął :P a i wydruk z ewidencji VAT, jak nie jest
za duży, to pewnie pani się ucieszy że ma co włożyć do akt.
A w pismie wyjasniajacym wpisac ze podczas szukania bledu znalazl sie jesze
inny i stad taka korekta?
Oczywiście.
pzdr, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS)
Witam
Mam pytanko apropos faktur dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia. Otóż
faktura wystawiona z datą styczniową (dajmy na to 25.01.2006) otrzymana w
lutym. Kurs do faktury wewnętrznej biorę 25.01.2006 średni NBP, ale w
którym miesiącu księguję fakturę? W lutym tak jak otrzymałam, czy w
styczniu z datą wystawienia? Bo otrzymałam w styczniu towar z faktura z
datą grudniową, tymczasem już dawno miałam popłacone i poskładane
deklaracje VAT, czy teraz mam składać korektę za grudzień i wrzucać tam
nabycie z racji daty faktury? czy idzie to już na styczeń wszystko??
namieszałaś trochę z tymi datami faktury, ale tak czy inaczej:
Art.20.
5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru
będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust.
6-9.
6. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku
od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury.
czyli decyduje data wystawienia faktury przez dostawcę
pozdrawiam
On Wed, 10 Dec 2003, Bogdan Zawierski wrote:
[...]
+ Nabijasz sie, prawda ? No normalnie, idz i zarejestruj ja od nowa...
[...]
+ Nie nabijam sie , zgadza sie Marku nazwa, adres, nip bedzie taki sam, ale mi
+ najbardziej zalezy na ciaglasci podatkowej tzn chcialbym przykladowo zrobic
+ korekte faktury.Czy bede mogl w tym przypadku?
Odpowiedz sobie na pytanie: kto jest podatnikiem ?
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)