logo
 Pokrewne renessmekorektor rozświetlający jaki najlepszy opiniekorekta wzroku Wrocław cennikkorektor graficzny jaki kupićKOREKTA FAKTURY VAT WZÓRkorektor barwy dźwięku schematKOREKTOR PRZEŚWITU CITROEN BXkorektor liczby oktanowej ZETECkorektor do Sony erikson do pobraniakorekta PIT 11 wyjaśnieniekorekta brwi w gabinetach kosmetycznych
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • dudi.pev.pl
  • renessme


    Pięknego dnia 15 maj 2002,  "Hastner" <hast@go2.plnapisał na grupę
    pl.comp.grafika:


    Mam zlecenie wykonania reklamowki na samochod wielkosci A4. Na ile moge
    cos takiego wycenic ???


    Oszacuj, ile w przyblizeniu zajmie Ci to czasu, dodaj ze 20-30% na
    nieprzewidziane poprawki i korekty, pomnoz przez swoja stawke godzinowa
    (chyba wiesz, ile kosztuje gTwoja praca), dodaj do tego podatek,
    ZUS, VAT i kalkulacja gotowa...  :o)
    Jesli jestes "generalnym wykonawca" tego zlecenia to oczywiscie dodajesz
    koszt naswietlen, ew. cromalinu, druku...




     Mariusz Lewandowski wrote:W dniu wystawienia faktury


    ksiegujesz przychod po kursie dnia. Od tegoplacisz PIT-
    5 i ew. vat.W dniu otrzymania srodkow na rachunek
    firmowy ksiegujesz roznice kursumiedzy data wystawienia
    faktury, a data otrzymania przelewu (ze znakiem+ lub -
    w kolumnie "inne przychody"). Jesli sa to duze kwoty,
    mozeszwprowadzic korekte do deklaracji VAT.

    Kurs dnia..., korekty VAT..., Pit 5, roznice kursów...
    LUDZIE, POGIELO WAS? Faktur od firm zagranicznych nigdzie
    się NIE KSIEGUJE, tylko po wystawieniu (z wymyslonym
    numerem) swoją kopię wyrzuca do kosza. Kto was na tym
    wyczai, pomyslcie tylko!?
    Nr konta pisze sie prywatny, a jak spyta kto z banku,
    skarbowki, UOP czy CDU to sie mowi, ze innostranca
    wycyckali w PL, a ty sie zmilowales i mu pozyczyles na
    zakup bulki ze smalcem i roweru, szczoby wernulsa do
    heimatu, a on taki uczciwy, ze ci te dinero wlasnie
    odsyla! Mozesz tez para estranjeros swiadczyc pewne
    takie, stare jak swiat uslugi, ktore przecież nie
    podlegaja opodatkowaniu, ale o tym będzie w najblizszym
    odcinku Samouczka Poczatkujacego Tlumacza.
    Saluti tanti/Med venlig Hilsen/paka
    JS




    On Fri, 14 Sep 2001 21:37:26 +0200, "Zbigy" <Zbi@poczta.onet.pl
    wrote:

    | | Byłem pewnien że tak ale na stronie TPSA ryczałt 30 godzin kosztuje
    60
    | | 22% VAT-u ( http://www.tpsa.pl/cennik/i-3-a.php?menu=i ), [...]
    | jak widać tepsa to złodzieje i kradną wszędzie gdzie się da !!!
    | Może powinieneś sprawdzić, a nie rzucać od razu obelgi. Tak się składa
    ze
    | faktury 09/2001 wystawione przez TPSA sa z  VAT 7%, co więcej jest
    takze
    | korekta do m-ca 08/2001 (22%-7%). Nie wiem czy jest tak w clej Polsce,
    ale
    | to tylko kwestia czasu - problemem sa rozne systemy billingowe. Co
    najwyzej
    | zostana wystawione korekty.

    co najwyzej mi wsytawili za caly sierpien na 22% wiec zlozylem
    reklamacje

    nie wiem jak w calym kraju, ale pilska telekomuna probowala ode mnie
    wyciagnac 14.55zl nieoprocentowanego kredytu


    A jak to jest, skoro wytwail zla fakture, to czy musze ja placic, czy mam
    prawo jej nie placic do wyjasnienia sprawy.
    Chodzi o ten nieszczesny Vat na internet. W BOKU twierdza, ze inni
    operatorzy wprowadzaja 7% Vat w ramach Promocji.

    Pozdrawiam
    Leszek



    Gotfryd czyli moja interpretacja jest dobra ?.
    czy w takim wypadku trzeba zastosować też strukturę sprzedaży na koniec roku
    do vat czy ta korekta wystarczy

    odnośnie twoich wątpliwośći to wydaje mi się ze do 30 04 2004 sprzezdaż taka
    nie była zwolniona z vat

    jacek



    On 14 Lip, 19:28, "Egon Kranz" <kurdy@gazeta.plwrote:


    Witam,

    usiłuję doczytać się w zmieniających się Rozp MF w sprawie kas fiskalnych i
    pogubiłem się.


    Nie Ty jeden, to RMF to koszmar  :)


    - rozpoczęcie działalności 02-2007 i w tedy też pierwsze sprzedaże sprzedaże


    Czyli limit 20k


    I półrocze 2007 - 17.000 zł netto
    II półrocze 2007 - 19.400 zł netto

    czyli 2007 razem dla osób fizycznych nie prowadzących działalności 36.400 zł


    Czyli kasa, z tym ze zależnie od tego co to za sprzedaż,
    to kasa mogla byc juz po pierwszej transakcji.
    BTW na kasie rejestruje sie chyba obrot, wiec powinienes liczyc w
    kwotach brutto.


    I półrocze 2008 - 22.100 zł netto


    W tej sytuacji to nie ma znaczenia.

    Jesli mam racje, to teraz chyba szybko instalacja kasiorki, zdaje sie
    ze bez zwrotu 50% ceny
    ze wzgledu na przekroczenie terminu, a dodatkowo czynny zal zeby sie
    oslonic na tyle na ile sie da.

    Aha - i korekty wstecz na -30% VAT-u ktorego z mocy art. 111.2 UoVAT
    nie mogles odliczac.

    "Polska, panstwo dla zaawansowanych" :)




    On Wed, 29 Oct 2008, MarC0 wrote:
    jureq pisze:
    | Dodam chyba istotne uwagi.


      Ano istotne :)


    | 1. jeśli klient prywatny to faktura tylko na "życzenie" - w wypadku
    | samochodu prawie pewne,

    Klient prywatny, jak nie faktura to co?


      Po pierwsze nie wiemy czy klient chce paragonu :) (niewykluczony
    niefiskalny, różni się od rachunku brakiem danych kupującego)


    Jakiś dokument wewnętrzny?


      Ale nie wiemy jak prowadzisz KPiR :)
      Przykładowe możliwości:
    - prowadzenie ewidencji sprzedaży "dochodowej"
    - zaliczanie w roli ewidencji sprzedaży "dochodowej" ewidencji
      sprzedaży VAT wraz z korektą
    - zestawienie z kasy fiskalnej

    pzdr, Gotfryd



    Użytkownik "Jacek Rakowski [
    Przyszedł wiec mi do głowy pomysł pobierania opłaty za zwrot towaru.
    Wymyśliłem to tak.
    1. Klient kupuje towar. Wystawiam fakturę VAT. Przy zakupie ustalamy, że w
    przypadku zwrotu towaru zostanie pobrana opłata manipulacyjna z tytułu
    zwrotu w wysokosci 10% wartosci zwracanego towaru.
    2. Klient zwraca towar o wartosci 100zł, który mu został. Wystawiam
    korektę
    do faktury zakupu na 200zł.
    3. Wystawiam druk KP, w jego treści piszę: Opłata manipulacyjna z tytułu
    zwrotu towaru - 20zł
    4. Dla klienta oddaje kopie KP, korektę faktury VAT i zwracam 180zł


     witam:)czemu wystawiasz fakturę na 200 zł,skoro 10% ze 100(taka jest
    wartośc towaru zwróconego) to 10 zł a 20 zł jak piszesz?
    pozdrawiam ania




     Pamiętam że ktoś to wyjaśniał, nie usiłowałem zakodować sobie


    Doczytałem, korektę robimy  w 1/5 za każdy rok kalendarzowy niezależnie od
    ilości miesięcy używania środka w roku

    W moim przypadku:
    Zakup XII/2008
    01.01.2009 - zaliczona 1/5
    01.01.2010 - zaliczone 2/5
    sprzedaż np. 02/2010 - 3/5 VAT do zwrotu




    Tak też chciałem, ale księgowa z hurtowni "skoczyła", że tak się nie da bo
    musieliby korektę całego miesiąca robić z powodu 11 zł VAT


    no to jej powiedz moją wersje, że w takim razie pójdziesz do US zapytać co masz
    zrobić z tymi 2 fakturami ;)
    gwarantuje, że zmięknie
    dlaczego Ty masz korygować, jak to ich wina?

    Pozdrawiam




    Dnia 08-10-2007 o 20:27:34 Anax WRC <westfali@interia.plnapisał(a):
    | no ok, a jesli zaczalem dzialalnosc na poczatku sierpnia, zaplacilem za
    | VAT-R pod koniec lipca, to moge to jeszcze jakos ujac w rozliczeniu
    | wrzesnia?:) bo wczesniej nie wrzucilem tego w koszty:/

    Wrzucaj, czemu masz nie móc.


    a to czasem nie moge odliczac w miesiacu wystapienia zdarzenia badz w
    miesiacu nastepnym? czy tak to tylko z Vatem...
    czyli moglbym teraz sobie dowodem wewnetrznym przy zamknieciu wrzesnia dodac
    taki koszt z lipca? oczywicie mowie o rozwiazaniu bez korekty:)
    Anax




    On Fri, 21 Nov 2008, mk wrote:
    Co teraz, korekty VAT od początku roku,


      Czekaj, to cały rok przenosisz VAT naliczony czy jak, że wychodzą
    korekty w liczbie mnogiej???


    jakieś wyjaśnienie do US


      No jak korekta to musi być i wyjaśnienie.

    IMVHO najpierw wypadaloby wystawić korektę tej f-ry "/b", znaczy
    przed złożeniem korekty deklaracji (*dostaczyć* tę korektę można
    IMVHO po korekcie deklaracji, ale aby w wyjaśnieniu już można
    było ująć opis co zrobiono).

      Tak BTW: aby nie podpaść pod zaniżanie dochodów wypadałoby
    skorygować również zaliczki PIT. A z braku deklaracji PIT nie ma
    ochrony "przez korektę", więc poprosiłbym o komentarze
    czy czynny żal ma uzasadnienie w przypadku PIT :)

      Tak sobie myślę że jakby mi się przytrafiło, to informację
    wysłałbym w 2 egzemplarzach - "do VAT" i "do wiadomości PIT".

    pzdr, Gotfryd




    On Mon, 25 Feb 2008, Anax WRC wrote:
    fakture kosztowa. No i druknalem deklaracje. Ale niestety przed druknieciem
    nie aktualizowalem danych. Wynik taki ze deklaracja wyszla tak jakby ta
    faktura kosztowa nadal w systemie byla. No i wyszla kwota do przeniesienia
    2463. W pazdzierniku natomiast program juz stworzyl deklaracje wg
    prawidlowych danych i wyszla kwota w poz 42  - 2454 zl. Tak wiec blad
    odkryty.
    no i pierwsze pytanko jak zrobic korekte? po prostu wydrukowac te dwie
    deklaracje juz ze zmienionymi danymi i zaznaczonym kwadracikiem KOREKTA( a
    moze wszystkie deklaracje az do lutego wlacznie) i po problemie?
    Inna sprawa ze ta fakture kosztowa ktora odksiegowalem znalazlem w
    papierach. Czy moge ja podczas robienia korekty ujac? czy lepiej ja do
    smieci wyrzucic...


      Ja bym ujął.
      Też już składałem "podwójną korektę", z tego powodu mnie zresztą
    zaprosili do US :), ale w końcu jak już i tak masz iść... co za
    problem?
      Fakturę bym ze sobą wziął :P a i wydruk z ewidencji VAT, jak nie jest
    za duży, to pewnie pani się ucieszy że ma co włożyć do akt.


    A w pismie wyjasniajacym wpisac ze podczas szukania bledu znalazl sie jesze
    inny i stad taka korekta?


      Oczywiście.

    pzdr, Gotfryd
    (KPiR, VAT, ZUS)




    Witam
    Mam pytanko apropos faktur dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia. Otóż
    faktura wystawiona z datą styczniową (dajmy na to 25.01.2006) otrzymana w
    lutym. Kurs do faktury wewnętrznej biorę 25.01.2006 średni NBP, ale w
    którym miesiącu księguję fakturę? W lutym tak jak otrzymałam, czy w
    styczniu z datą wystawienia? Bo otrzymałam w styczniu towar z faktura z
    datą grudniową, tymczasem już dawno miałam popłacone i poskładane
    deklaracje VAT, czy teraz mam składać korektę za grudzień i wrzucać tam
    nabycie z racji daty faktury? czy idzie to już na styczeń wszystko??


    namieszałaś trochę z tymi datami faktury, ale tak czy inaczej:

    Art.20.

    5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15.
    dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru
    będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust.
    6-9.

    6. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku
    od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
    wystawienia faktury.

    czyli decyduje data wystawienia faktury przez dostawcę

    pozdrawiam




    On Wed, 10 Dec 2003, Bogdan Zawierski wrote:


    [...]


    + Nabijasz sie, prawda ? No normalnie, idz i zarejestruj ja od nowa...
    [...]
    + Nie nabijam sie , zgadza sie Marku nazwa, adres, nip bedzie taki sam, ale mi
    + najbardziej zalezy na ciaglasci podatkowej tzn chcialbym przykladowo zrobic
    + korekte faktury.Czy bede mogl w tym przypadku?


     Odpowiedz sobie na pytanie: kto jest podatnikiem ?

    pozdrowienia, Gotfryd
    (KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • zabaxxx26.xlx.pl